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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 11.846.562
Nro. Solicitud de Transferencia
62162
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.148.154

Retención DNCP
₲ 41.786
Retención IVA
₲ 323.088
Retención Renta
₲ 323.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 05 2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-43405
Monto Contrato
₲ 11.846.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.148.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.148.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407395
Nombre de la Licitación
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal