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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009086
Monto de la Factura
₲ 47.999.880
Nro. Solicitud de Transferencia
79233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.013

Retención DNCP
₲ 171.054
Retención IVA
₲ 1.309.088
Retención Renta
₲ 872.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32560
Monto Contrato
₲ 54.893.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.202.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.202.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3