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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 221.793.900
Nro. Solicitud de Transferencia
97343
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.718.140

Retención DNCP
₲ 782.328
Retención IVA
₲ 6.048.925
Retención Renta
₲ 6.048.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12017-23-44525
Monto Contrato
₲ 299.602.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.937.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.937.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391559
Nombre de la Licitación
Digitalización de Documentos del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible