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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.804

Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39029
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.483.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.483.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil