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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 17.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.031.602

Retención DNCP
₲ 60.034
Retención IVA
₲ 464.182
Retención Renta
₲ 464.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39029
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.483.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.483.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil