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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 6.870.319
Nro. Solicitud de Transferencia
194725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.127.826

Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 187.372
Retención Renta
₲ 187.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
AC-28004-21-40959
Monto Contrato
₲ 91.665.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.758.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.758.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado