Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114922
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-14318
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.584.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240416
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas