Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024839
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.138
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39609
Monto Contrato
₲ 528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud