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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 5.825.750
Nro. Solicitud de Transferencia
131283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.025

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.747.725
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
44/47/48/4958/60
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39573
Monto Contrato
₲ 675.138.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.174.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.174.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667