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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.498.705

Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-20-39903
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.498.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.498.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado