Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15505
Monto Contrato
₲ 15.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.384.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3