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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011119
Monto de la Factura
₲ 1.300.239
Nro. Solicitud de Transferencia
162982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.731

Retención DNCP
₲ 4.586
Retención IVA
₲ 35.461
Retención Renta
₲ 35.461
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-41642
Monto Contrato
₲ 49.907.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.009.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.009.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica