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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006259
Monto de la Factura
₲ 32.041.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.180.764

Retención DNCP
₲ 113.018
Retención IVA
₲ 873.859
Retención Renta
₲ 873.859
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23022-19-37015
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.322.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta