Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 193.004.280
Nro. Solicitud de Transferencia
7345
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.305.355
Retención DNCP
₲ 713.197
Retención IVA
₲ 2.757.204
Retención Renta
₲ 5.514.408
Multa
₲ 714.116
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37985
Monto Contrato
₲ 701.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.787.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.787.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)