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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045481
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93635
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.481

Retención DNCP
₲ 519
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32498
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.200.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.200.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo