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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.518

Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 315.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33263
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.617.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321670
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura