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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021888
Monto de la Factura
₲ 2.355.130
Nro. Solicitud de Transferencia
96590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.264.579

Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 12.129
Retención Renta
₲ 69.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35786
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.318.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.318.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores