Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 46.756.109
Nro. Solicitud de Transferencia
130078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.756.109
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSULPAR - DEMISON
RUC
80117375-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-202766
Monto Contrato
₲ 1.007.769.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.846.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.846.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360935
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de Redes Colectoras de Desague Cloacal y Promoción de Conexiones Intradomiciliarias para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM