Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 315.152.350
Nro. Solicitud de Transferencia
104178
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.152.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4215
Monto Contrato
₲ 2.257.611.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.746.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.746.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM