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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 184.806.899
Nro. Solicitud de Transferencia
130158
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.911.693

Retención DNCP
₲ 651.864
Retención IVA
₲ 5.040.188
Retención Renta
₲ 5.040.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.508.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.508.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental