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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 178.935.659
Nro. Solicitud de Transferencia
14675
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.386.589

Retención DNCP
₲ 788.944
Retención IVA
₲ 4.880.063
Retención Renta
₲ 4.880.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.508.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.508.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental