Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 82.055.489
Nro. Solicitud de Transferencia
32417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.579.735
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.237.877
Retención Renta
₲ 2.237.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.903.640.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.903.640.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada