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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
20156396
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
IVA
₲ 571.429
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIA DE LAS NIEVES MANZI BENITEZ
RUC
1275119-7
Número de Contrato
5214
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2114
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250220
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles en Asunción y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande