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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018115
Monto de la Factura
₲ 372.137.320
Nro. Solicitud de Transferencia
20927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.526.290

Retención DNCP
₲ 1.312.630
Retención IVA
₲ 10.149.200
Retención Renta
₲ 10.149.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200098
Monto Contrato
₲ 2.729.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.530.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.530.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377147
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA XIII REGION SANITARIA -AMAMBAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)