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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000880
Monto de la Factura
₲ 405.298.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.404.593

Retención DNCP
₲ 1.429.599
Retención IVA
₲ 11.053.604
Retención Renta
₲ 11.053.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
578/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208631
Monto Contrato
₲ 2.898.988.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.668.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.668.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397861
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)