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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 83.144.880
Nro. Solicitud de Transferencia
216281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.110.206

Retención DNCP
₲ 304.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.654.583

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201561
Monto Contrato
₲ 3.354.427.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.323.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)