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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007975
Monto de la Factura
₲ 267.599.240
Nro. Solicitud de Transferencia
33659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.178.682

Retención DNCP
₲ 1.033.119
Retención IVA
₲ 399.402
Retención Renta
₲ 7.988.037
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205763
Monto Contrato
₲ 7.885.724.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.540.663.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.540.663.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)