Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068511
Monto de la Factura
₲ 21.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.667.150
Retención DNCP
₲ 80.107
Retención IVA
₲ 317.330
Retención Renta
₲ 619.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208734
Monto Contrato
₲ 629.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.271.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.271.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque