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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069508
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.196.152

Retención DNCP
₲ 66.642
Retención IVA
₲ 265.273
Retención Renta
₲ 515.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208734
Monto Contrato
₲ 629.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.271.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.271.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque