Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 2.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.435
Retención DNCP
₲ 8.474
Retención IVA
₲ 64.855
Retención Renta
₲ 43.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128995
Monto Contrato
₲ 585.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.317.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.009.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305819
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA S.S.E.E
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas