Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011865
Monto de la Factura
₲ 14.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.933.324
Retención DNCP
₲ 53.477
Retención IVA
₲ 264.721
Retención Renta
₲ 413.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182015
Monto Contrato
₲ 360.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.088.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.088.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1