Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012825
Monto de la Factura
₲ 35.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143356
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.774.002
Retención DNCP
₲ 130.223
Retención IVA
₲ 577.895
Retención Renta
₲ 1.006.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182015
Monto Contrato
₲ 360.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.088.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.088.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1