Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 1.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-27389
Monto Contrato
₲ 2.182.090.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.969.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.969.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas