Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003780
Monto de la Factura
₲ 195.360.695
Nro. Solicitud de Transferencia
50034
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.076.169
Retención DNCP
₲ 681.986
Retención IVA
₲ 5.328.019
Retención Renta
₲ 7.104.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.352.805.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.352.805.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas