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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 437.463.434
Nro. Solicitud de Transferencia
209903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.672.975

Retención DNCP
₲ 1.543.053
Retención IVA
₲ 11.930.821
Retención Renta
₲ 11.930.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205812
Monto Contrato
₲ 3.641.453.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.098.459.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.459.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion