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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 212.529.584
Nro. Solicitud de Transferencia
38721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000

Retención DNCP
₲ 749.650
Retención IVA
₲ 5.796.261
Retención Renta
₲ 5.796.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-209626
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.295.341.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.492.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388700
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2021 "EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion