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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030256
Monto de la Factura
₲ 5.515.707.343
Nro. Solicitud de Transferencia
82150
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.191.335.270

Retención DNCP
₲ 19.455.404
Retención IVA
₲ 149.624.437
Retención Renta
₲ 150.428.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205816
Monto Contrato
₲ 32.285.469.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.330.709.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.330.709.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion