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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000294
Monto de la Factura
₲ 14.791.665
Nro. Solicitud de Transferencia
3008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.243.387

Retención DNCP
₲ 55.222
Retención IVA
₲ 211.310
Retención Renta
₲ 281.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151112
Monto Contrato
₲ 1.497.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.707.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.707.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional