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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.504.620
Nro. Solicitud de Transferencia
72678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.952

Retención DNCP
₲ 19.416
Retención IVA
₲ 150.126
Retención Renta
₲ 150.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
157/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197175
Monto Contrato
₲ 435.220.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.973.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.973.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional