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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 12.924.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25905
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.173.844

Retención DNCP
₲ 45.588
Retención IVA
₲ 352.484
Retención Renta
₲ 352.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
157/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197175
Monto Contrato
₲ 435.220.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.973.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.973.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional