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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 1.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.591

Retención DNCP
₲ 6.548
Retención IVA
₲ 50.114
Retención Renta
₲ 33.409
Multa
₲ 1.838

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124069
Monto Contrato
₲ 138.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.599.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma