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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 3.110.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.543

Retención DNCP
₲ 11.153
Retención IVA
₲ 79.464
Retención Renta
₲ 56.904
Multa
₲ 18.036

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124582
Monto Contrato
₲ 129.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.005.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.005.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma