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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057007
Monto de la Factura
₲ 12.421.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.999

Retención DNCP
₲ 46.260
Retención IVA
₲ 186.121
Retención Renta
₲ 236.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124581
Monto Contrato
₲ 1.120.855.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.664.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.664.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma