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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001558
Monto de la Factura
₲ 61.990.240
Nro. Solicitud de Transferencia
167942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.335.634

Retención DNCP
₲ 218.656
Retención IVA
₲ 1.690.643
Retención Renta
₲ 1.690.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227390
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.281.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias