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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006341
Monto de la Factura
₲ 698.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.280.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-95553
Monto Contrato
₲ 2.327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.213.471.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.471.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para producción de Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional