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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 180.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45734
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.401.356

Retención DNCP
₲ 634.958
Retención IVA
₲ 4.909.473
Retención Renta
₲ 4.909.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12017-21-202371
Monto Contrato
₲ 2.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.561.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.561.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391559
Nombre de la Licitación
Digitalización de Documentos del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible