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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 374.581.300
Nro. Solicitud de Transferencia
35423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.498.030

Retención DNCP
₲ 1.321.250
Retención IVA
₲ 10.215.854
Retención Renta
₲ 10.215.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12017-21-202371
Monto Contrato
₲ 2.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.561.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.561.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391559
Nombre de la Licitación
Digitalización de Documentos del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible