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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 181.473.100
Nro. Solicitud de Transferencia
181559
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.774.437

Retención DNCP
₲ 640.105
Retención IVA
₲ 4.949.266
Retención Renta
₲ 4.949.266
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12017-21-202371
Monto Contrato
₲ 2.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.561.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.561.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391559
Nombre de la Licitación
Digitalización de Documentos del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible