Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 1.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.447
Retención DNCP
₲ 4.589
Retención IVA
₲ 35.482
Retención Renta
₲ 35.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184983
Monto Contrato
₲ 1.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.697.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.697.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico