Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181
Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130001
Monto Contrato
₲ 1.368.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.450.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.450.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar